Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 11.472,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2019 ( Total -R$ 753,88 )
   0001858/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 376,94
   0001858/2019 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 376,94
       Total -R$ 753,88
Total -R$ 753,88
 Data: 25/04/2019 ( Total R$ 376,94 )
   0001858/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 376,94
       Total R$ 376,94
Total R$ 376,94
 Data: 29/01/2019 ( Total R$ 3.043,39 )
   0000489/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.043,39
       Total R$ 3.043,39
Total R$ 3.043,39
 Data: 31/12/2018 ( Total -R$ 984,32 )
   0003298/2018 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA-R$ 984,32
       Total -R$ 984,32
Total -R$ 984,32
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 984,32 )
   0003298/2018 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 984,32
       Total R$ 984,32
Total R$ 984,32
 Data: 22/12/2017 ( Total -R$ 273,82 )
   0003670/2017 Anulacao100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXO-R$ 273,82
       Total -R$ 273,82
Total -R$ 273,82
 Data: 30/10/2017 ( Total -R$ 17.697,93 )
   0003780/2017 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 17.697,93
       Total -R$ 17.697,93
Total -R$ 17.697,93
 Data: 03/10/2017 ( Total R$ 431,92 )
   0004151/2017 Original100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA FIXOR$ 431,92
       Total R$ 431,92
Total R$ 431,92
 Data: 20/09/2017 ( Total R$ 2.496,84 )
   0003819/2017 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.496,84
       Total R$ 2.496,84
Total R$ 2.496,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 11.417,59 )
 Data: 04/02/2019 ( Total R$ 3.043,39 )
   0000489/2019 0000574/2019 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.043,39
        Total R$ 3.043,39
Total R$ 3.043,39
 Data: 31/10/2017 ( Total R$ 1.532,36 )
   0003781/2017 0006547/2017 Original100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.532,36
        Total R$ 1.532,36
Total R$ 1.532,36
 Data: 16/10/2017 ( Total R$ 2.496,84 )
   0003819/2017 0006148/2017 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.496,84
        Total R$ 2.496,84
Total R$ 2.496,84
 Data: 28/09/2017 ( Total R$ 4.345,00 )
   0003741/2017 0005695/2017 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.345,00
        Total R$ 4.345,00
Total R$ 4.345,00
        Total R$ 11.417,59
Total R$ 11.417,59
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 11.417,59 )
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 3.043,39 )
   0000574/2019 0001790/2019 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.043,39
         Total R$ 3.043,39
Total R$ 3.043,39
 Data: 17/11/2017 ( Total R$ 1.532,36 )
   0006547/2017 0006744/2017 OriginalOrcamentario100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.532,36
         Total R$ 1.532,36
Total R$ 1.532,36
 Data: 13/11/2017 ( Total R$ 2.496,84 )
   0006148/2017 0006669/2017 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 2.496,84
         Total R$ 2.496,84
Total R$ 2.496,84
 Data: 24/10/2017 ( Total R$ 4.345,00 )
   0005695/2017 0006184/2017 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.345,00
         Total R$ 4.345,00
Total R$ 4.345,00
         Total R$ 11.417,59
Total R$ 11.417,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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