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Detalhes
| 20/01/2025 | 2025-JFLKC5 /2025 | 0000075/2025 | 0000043/2025 | 0000412/2025 | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AVISO EDITAIS DE LICITACOES, CANCELAMENTOS, HOMOLOGACOES, EXTRATO DE CONTRATOS E AFINS - EXERCICIO 2025 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 700,56 | R$ 700,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0001076/2022 | 0007017/2024 | 0009224/2024 | 0000403/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE A.SOCIAL - EVENTO: ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 126/2023 | LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME | 11.312.079/0001-02 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.524,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0006754/2023 | 0000146/2024 | 0009552/2024 | 0000402/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA PMVA (EDUCACAO/TRANSORTE ESCOLAR) - PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2023 - DEZEMBRO | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | -R$ 4.733,21 | R$ 28.959,62 | R$ 28.890,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0006000/2023 | 0007135/2024 | 0009565/2024 | 0000392/2025 | REFERENTE A OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA LOCALIDADE DE CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 011/2024 - RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL (PLANO DE ACAO 09032023-035817) - 2º BOLETIM DE MEDICAO | G J M MECANICA E USINAGEM LTDA | 17.614.204/0001-15 | R$ 70.306,28 | R$ 70.306,28 | R$ 68.126,79 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 2025-TJ919 /2025 | 0000080/2025 | 0000020/2025 | 0000391/2025 | REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA: MSK6641 | DETRAN - ES | 28.162.105/0001-66 | R$ 226,44 | R$ 226,44 | R$ 226,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 17/01/2025 | 2025-JFLKC5 /2025 | 0000075/2025 | 0000034/2025 | 0000390/2025 | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AVISO EDITAIS DE LICITACOES, CANCELAMENTOS, HOMOLOGACOES, EXTRATO DE CONTRATOS E AFINS - EXERCICIO 2025 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 350,28 | R$ 350,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 2025-JFLKC5 /2025 | 0000075/2025 | 0000033/2025 | 0000389/2025 | REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AVISO EDITAIS DE LICITACOES, CANCELAMENTOS, HOMOLOGACOES, EXTRATO DE CONTRATOS E AFINS - EXERCICIO 2025 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 272,44 | R$ 272,44 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0000049/2024 | 0007423/2024 | 0009664/2024 | 0000387/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE FATURAMENTO E ARRECADACAO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024 - DEZEMBRO | ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 3.447,00 | R$ 3.447,00 | R$ 3.109,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0006754/2023 | 0007421/2024 | 0009661/2024 | 0000384/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA PMVA (A.SOCIAL/CREAS) - PREGAO ELETRONICO Nº 030/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 113/2023 | POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME | 04.784.130/0001-13 | R$ 882,81 | R$ 882,81 | R$ 880,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/01/2025 | 0003434/2024 | 0005783/2024 | 0007999/2024 | 0000383/2025 | REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO - PREGAO ELETRONICO Nº 025/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 077/2024 | FAIR PLAY EVENTOS E SERVICOS LTDA | 25.015.621/0001-70 | R$ 1.223,98 | R$ 1.223,98 | R$ 1.199,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |