Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 158,10 )
 Data: 02/10/2023 ( Total -R$ 31,00 )
   0001428/2023 Anulacao100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 31,00
       Total -R$ 31,00
Total -R$ 31,00
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 24,80 )
   0001496/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 24,80
       Total R$ 24,80
Total R$ 24,80
 Data: 15/03/2023 ( Total R$ 62,00 )
   0001428/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 31,00
   0001428/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 31,00
       Total R$ 62,00
Total R$ 62,00
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 49,60 )
   0001245/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 49,60
       Total R$ 49,60
Total R$ 49,60
 Data: 17/02/2023 ( Total R$ 52,70 )
   0000852/2023 Original100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 52,70
       Total R$ 52,70
Total R$ 52,70
       Total R$ 158,10
Total R$ 158,10
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA ( Total R$ 496,00 )
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 496,00 )
   0000304/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 496,00
       Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
       Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 102,30 )
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 49,60 )
   0001245/2023 0006116/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 49,60
        Total R$ 49,60
Total R$ 49,60
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 52,70 )
   0000852/2023 0004410/2023 Original100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 52,70
        Total R$ 52,70
Total R$ 52,70
        Total R$ 102,30
Total R$ 102,30
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA ( Total R$ 496,00 )
 Data: 12/04/2023 ( Total R$ 496,00 )
   0000304/2023 0000550/2023 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 496,00
        Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
        Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 102,30 )
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 49,60 )
   0006116/2023 0007885/2023 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTESR$ 49,60
         Total R$ 49,60
Total R$ 49,60
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 52,70 )
   0004410/2023 0005655/2023 OriginalOrcamentario100 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 52,70
         Total R$ 52,70
Total R$ 52,70
         Total R$ 102,30
Total R$ 102,30
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA ( Total R$ 496,00 )
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 496,00 )
   0000550/2023 0000710/2023 OriginalOrcamentario100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIAR$ 496,00
         Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
         Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 3.670,40 )
  08/02/2024000047/2024COMPRA DE BENSContratacao de empresa para fornecimento de Material de Limpeza para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 3.670,40
        Total R$ 3.670,40
Total R$ 3.670,40
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