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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ( Total R$ 618.130,14 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 14/04/2025 ( Total R$ 618,68 ) |
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0001670/2025
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0002568/2025
| Original | Orcamentario | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 618,68 |
| | | | | | | | Total R$ 618,68 Total R$ 618,68 |
| | Data: 09/04/2025 ( Total R$ 468,95 ) |
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0001607/2025
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0002448/2025
| Original | Orcamentario | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | 2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 468,95 |
| | | | | | | | Total R$ 468,95 Total R$ 468,95 |
| | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 3.620,24 ) |
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0009549/2024
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0000436/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 117,23 |
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0009548/2024
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0000434/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 429,86 |
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0009546/2024
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0000432/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 598,68 |
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0009545/2024
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0000430/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 547,11 |
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0009544/2024
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0000428/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 547,11 |
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0009543/2024
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0000426/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 481,44 |
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0009550/2024
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0000424/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.063 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 898,81 |
| | | | | | | | Total R$ 3.620,24 Total R$ 3.620,24 |
| | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 34.700,07 ) (Continua na próxima página) |
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0009630/2024
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0000257/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 1.311,00 |
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0009629/2024
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0000256/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 930,60 |
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0009628/2024
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0000255/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 940,50 |
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0009591/2024
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0000254/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 1.187,00 |
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0009553/2024
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0000253/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 116,00 |
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0009503/2024
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0000252/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 436,33 |