Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBORRACHA EVA 60/40BORRACHA EVA 60X40, PCT COM 10 UNI. CORES VARIADAS18,0000R$ 21,35R$ 384,30
MaterialBORRACHA EVA 60/40BORRACHA EVA 60X40, PCT COM 10 UNI. CORES VARIADAS16,0000R$ 21,35R$ 341,60
MaterialTEMPERA GUACHE.TEMPERA GUACHE POTE 250ML, DIVERSAS CORES10,0000R$ 3,15R$ 31,50
MaterialMASSA MODELARMASSA PARA MODELAR R. 07012, BOA QUALIDADE, CAIXA COM 12 CORES15,0000R$ 4,55R$ 68,25
MaterialPASTA ABA/ELASTICOPASTA ABA ELASTICO EM POLIPROPILENO OFICIO TRANSPARENTE, PCT COM 10 UNIDADES1,0000R$ 21,70R$ 21,70
MaterialFITA ADESIVA DUREXFITA ADESIVA (DUREX) 12 X 40 MT, TRANSPARENTE, PCT COM 10 UNIDADES.2,0000R$ 8,80R$ 17,60
MaterialBLOCO AUTO ADESIVOBLOCO AUTOADESIVO, BLOCO DE LEMBRETE AUTOADESIVO, MATERIAL: OFFSET, LARGURA: 76 MM, COMPRIMENTO: 102 MM, COR: AMARELO, APRESENTACAO: BLOCO 100 FOLHAS, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE C/ 01 UNIDADE.15,0000R$ 2,85R$ 42,75
MaterialBORRACHA BRANCABORRACHA Nº 40, NA COR BRANCA COM CAPA PROTERORA. UMIDADE DE FORNECIMENTO: CX COM 40 UND.1,0000R$ 12,10R$ 12,10
MaterialAPONTADORAPONTADOR COM DEPOSITO QUADRADO, 50mm x 24 x 17 MATERIAL DURO, REVESTIDO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 24 UNIDADES.CREAS4,0000R$ 24,80R$ 99,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/12/2024 0009183/2024 Original100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.019,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
15/01/2025 0009183/2024 0000298/2025 OriginalRestos a Pagar Processados100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALR$ 1.006,78
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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