Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ( Total R$ 10.239,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 629,70 )
   0000450/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 629,70
       Total R$ 629,70
Total R$ 629,70
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 379,88 )
   0000353/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 379,88
       Total R$ 379,88
Total R$ 379,88
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 274,81 )
   0000284/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 274,81
       Total R$ 274,81
Total R$ 274,81
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 504,85 )
   0000187/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 504,85
       Total R$ 504,85
Total R$ 504,85
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 709,35 )
   0000079/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 709,35
       Total R$ 709,35
Total R$ 709,35
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 469,75 )
   0000047/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 469,75
       Total R$ 469,75
Total R$ 469,75
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 139,95 )
   0000593/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 139,95
       Total R$ 139,95
Total R$ 139,95
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 139,95 )
   0000304/2024 Anulacao001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-R$ 197,88
   0000446/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 337,83
       Total R$ 139,95
Total R$ 139,95
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 139,95 )
   0000392/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 139,95
       Total R$ 139,95
Total R$ 139,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ( Total R$ 10.042,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 629,70 )
   0000450/2025 0000517/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 629,70
        Total R$ 629,70
Total R$ 629,70
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 379,88 )
   0000353/2025 0000424/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 379,88
        Total R$ 379,88
Total R$ 379,88
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 274,81 )
   0000284/2025 0000320/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 274,81
        Total R$ 274,81
Total R$ 274,81
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 504,85 )
   0000187/2025 0000192/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 504,85
        Total R$ 504,85
Total R$ 504,85
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 709,35 )
   0000079/2025 0000091/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 709,35
        Total R$ 709,35
Total R$ 709,35
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 469,75 )
   0000047/2025 0000052/2025 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 469,75
        Total R$ 469,75
Total R$ 469,75
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 139,95 )
   0000593/2024 0000694/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 139,95
        Total R$ 139,95
Total R$ 139,95
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 337,83 )
   0000446/2024 0000508/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 337,83
        Total R$ 337,83
Total R$ 337,83
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 139,95 )
   0000392/2024 0000435/2024 Original001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 139,95
        Total R$ 139,95
Total R$ 139,95
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 139,95 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA ( Total R$ 10.179,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 622,15 )
   0000517/2025 0000588/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 622,15
         Total R$ 622,15
Total R$ 622,15
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 375,33 )
   0000424/2025 0000501/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE AGUAR$ 375,33
         Total R$ 375,33
Total R$ 375,33
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 274,81 )
   0000320/2025 0000363/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 274,81
         Total R$ 274,81
Total R$ 274,81
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 498,80 )
   0000192/2025 0000215/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 498,80
         Total R$ 498,80
Total R$ 498,80
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 464,11 )
   0000052/2025 0000100/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 464,11
         Total R$ 464,11
Total R$ 464,11
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 700,84 )
   0000091/2025 0000094/2025 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 700,84
         Total R$ 700,84
Total R$ 700,84
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 138,27 )
   0000694/2024 0000770/2024 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 138,27
         Total R$ 138,27
Total R$ 138,27
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 333,78 )
   0000508/2024 0000560/2024 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 333,78
         Total R$ 333,78
Total R$ 333,78
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 138,27 )
   0000435/2024 0000494/2024 OriginalOrcamentario001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOR$ 138,27
         Total R$ 138,27
Total R$ 138,27
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 195,51 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Vargem Alta ( Total R$ 4.398,92 )
  29/01/2025000005/2025COMPRASAquisicao de generos alimenticios para atender ao SAAE no ano de 2025.VIGENTER$ 2.831,69
  02/01/2024000003/2024COMPRASAquisicao de generos alimenticios, para atender ao SAAE de Vargem Alta no ano de 2024.TERMINO DE PRAZOR$ 1.567,23
        Total R$ 4.398,92
Total R$ 4.398,92
Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Alta ( Total R$ 643.468,47 )
  19/09/2025000179/2025COMPRA DE BENSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.VIGENTER$ 108.647,97
  08/05/2025000098/2025COMPRA DE BENSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.VIGENTER$ 2.888,00
  04/12/2023000227/2023COMPRA DE BENSAQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 4.498,50
  16/08/2023000165/2023COMPRA DE BENSAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis (Padaria, Carne e Verdura) para atender diversas secretarias.TERMINO DE PRAZOR$ 216.077,41
  16/08/2023000165/2023COMPRA DE BENSAquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis (Padaria, Carne e Verdura) para atender diversas secretarias.VIGENTER$ 203.275,89
  05/06/2023000123/2023COMPRA DE BENSAquisicao de leite UTH integral liquido, para atender ao Abrigo Institucional Glauber Coelho.TERMINO DE PRAZOR$ 3.600,00
  29/09/2022000192/2022COMPRAS E SERVICOSAquisicao de material de higiene pessoal (papel higienico) por meio de dispensa, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental.TERMINO DE PRAZOR$ 2.980,00
  10/02/2022000038/2022COMPRAS E SERVICOSAquisicao de generos alimenticios para atendimento da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 4.764,40
  26/03/2020000089/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GENERO DA AGRICULTURA FAMILIAR, para atender necessidades da secretaria Municipal de Educacao, tendo em vista que deu deserta nesses itens na licitacao.TERMINO DE PRAZOR$ 52.978,30
  03/12/2019000332/2019COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE GENERO DA AGRICULTURA FAMILIAR,para atender necessidades da secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 16.284,00
  07/08/2019000231/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 27.474,00
        Total R$ 643.468,47
Total R$ 643.468,47
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA - FMS ( Total R$ 13.000,00 )
  19/09/2025000049/2025COMPRASregistrar os precos para eventual e futura aquisicao de genero alimenticios pereciveis e nao pereciveis, para atender as Secretaria Municipais de Vargem Alta/ESVIGENTER$ 4.557,28
  07/04/2020000010/2020COMPRAS E SERVICOSAquisicao de alcool em gel 70 ,em carater de urgencia para secretaria de saude e suas unidades basicas de saude devido ao avanco do corona virus no Espirito Santo.TERMINO DE PRAZOR$ 8.442,72
        Total R$ 13.000,00
Total R$ 13.000,00
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